TY - BOOK AU - Montes Salazar, Carlos Alberto TI - Control y evaluación de la gestión organizacional U1 - 657458 PY - 2015/// KW - Administración de riesgos KW - Auditoría KW - CONTROL INTERNO KW - Planificación estratégica N1 - Contenido: 1. Objetivos, alcance e informe de la auditoría de gestión en las organizaciones.-- 2 Estructura de los sistemas de control de gestión.-- 3 Modelos de control interno.-- 4 Control interno organizacional.-- 5 Evaluación de riesgos organizacionales.-- 6 Evaluación operativa de la organización.-- 7 Evaluación del desempeño organizacional.-- 8 Los sistemas de información y comunicación y su relación con la auditoría de gestión.-- 9 Ejercicio práctico de una auditoría de gestión.-- Bibliografía; 17598; 102617; 105630; 1698 N2 - Este libro presenta una introducción teórica sobre auditoría de gestión, con un recorrido conceptual sobre los aspectos fundamentales del control de la gestión y explica la estructura de diferentes modelos de control interno utilizados a nivel internacional, haciendo énfasis en los sistemas de administración de riesgos organizacionales. Para el entendimiento y construcción adecuada del sistema de administración de riesgos, se sugiere un modelo administrativo, que articula objetivos, estrategias y metas con las acciones inmersas en los procesos y las actividades, permitiendo el control a partir de mapas de riesgos, tableros integrados de riesgos y planes de prevención. Adicionalmente, el lector podrá aplicar los modelos de control y evaluación propuestos en cualquier tipo de organización pública o privada, tomando como ejemplo el taller aplicado al sector salud ER -